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CURSOS DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD IMPOSITIVA EN MADRID

Precio 299 € - Cursos de especialización, Presencial de 63 horas - Titulación Emitida por el centro - Bolsa de empleo Propia del centro
 
Justificación/Descripción del curso:

Sedes de realización del curso: Madrid

CURSO DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD IMPOSITIVA PRESENCIAL EN MADRID

INICIAMOS EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Duracion: 63 horas Precio: 299 euros.

Recuerda que en segundos y posteriores cursos tienes un 10% de descuento sobre el precio marcado. Este curso se quedaría en 269,10 euros.

Horarios.-
Entre semana de martes y jueves. Horario de mañanas o de tardes.-

De sábados: 9 Sábados en sesiones de cinco horas.

Reservas.-
Gratuitas por orden de llamada al teléfono de contacto. Recuerda que los grupos son reducidos hasta un máximo de 8 participantes.

Profesores.-
Economistas y abogados asesores fiscales de los principales despachos de Madrid con mas de 15 años de experiencia práctica.

¿A quien va dirigido?.-
A cualquiera que tenga por objetivo la cumplimentación y presentación de declaraciones de los principales impuestos del sistema tributario español. Normalmente se matriculan en el curso personal de gestorías, asesorías, despachos, departamentos financieros de empresas, y autónomos que se quieren encargar de los impuestos y de la gestión fiscal de su propio negocio. También es un curso fundamental para economistas, abogados, auditores, ayudantes de auditores, para licenciados o diplomados en empresariales, graduados sociales y gestores administrativos.

¿Qué requisitos son necesarios?.-
Se parte de cero, pero sería preferible tener ciertos conocimientos contables.

¿Qué metodología se aplica?
Presencial de alto rendimiento en grupos reducidos con un ordenador por alumno con pizarra y profesor siguiendo un método tradicional de aprendizaje basado en la resolución de supuestos prácticos en la pizarra tras las explicaciones del profesor para posteriormente introducir los datos en los programas que la Agencia Tributaria pone a disposición del contribuyente para la obtención y presentación de declaraciones.

¿Qué material didáctico se entrega?
1.-Manual de elaboración propia.
2.-Apuntes elaborados por los profesores traídos de la vida real y declaraciones cumplimentadas para comentar con los alumnos que se entregan al comienzo de cada clase para que el aprovechamiento se óptimo.
3.-Manual elaborado por hacienda en relación a censos para la organización fiscal de cualquier empresa.
4.-CD con toda la normativa fiscal, contable y laboral, más los supuestos de clase y los programas de hacienda junto con enlaces a la página de la agencia tributaria para la descarga de formularios.
5.-Correos de los profesores para la resolución de dudas del curso que se mantendrán activos una vez terminado el curso durante un mes.

OTROS CURSOS PRESENCIALES QUE SE IMPARTEN EN CONTANIIFFORMACIÓN CADA MES.

CURSO DE CONTABILIDAD BÁSICA PRESENCIAL EN MADRID
Inicio 3 de JULIO DE 2023.
63 horas. Precio 299 euros.

CURSO DE CONTABILIDAD AVANZADA EN MADRID.
Consultar fechas.
45 horas. Precio 299 euros.

CURSO DE NOMINAS SEGUROS Y CONTRATOS.
Inicio 22 DE JUNIO DE 2023.
63 horas. Precio 299 euros.

Recuerda que tienes un 10% de descuento sobre el precio marcado para segundos y posteriores cursos.

Recuerda también que estamos en el centro de Madrid, que todos nuestros cursos son presenciales y que se inician cada mes.

Recuerda que dispones también de un horario de sábados para hacer los cursos si no puedes entresemana.

Requisitos de acceso al curso:

OBJETIVOS DEL CURSO DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD IMPOSITIVA PRESENCIAL EN MADRID

INTRODUCCIÓN.-

BIBLIOGRAFIA.
CUESTIONES TRIBUTARIAS BÁSICAS.

1.-CONTROL FISCAL DE UN CONTRIBUYENTE.-

1.0.-OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE Y ASESORAMIENTO FISCAL.
1.1.-DECLARACION CENSAL 030.
1.2.-DECLARACIÓN CENSAL 036.
1.3.-DECLARACIÓN CENSAL 037.

2.-SISTEMA DE RETENCIONES: MODELOS -declaración 111- declaración 115- declaración 117- declaración 123- declaración124- declaración 126- declaración 128)

2.1.-RENDIMIENTOS DE TRABAJO Y RETENCIONES.
2.2.-RENDIMIENTOS DE CAPITAL Y RETENCIONES
2.3.-RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y RETENCIONES
2.4.-RENDIMIENTOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES Y RETENCIONES.

PRÁCTICA UNO: CALCULO DE RETENCIONES DINERARIAS CON PROGRAMA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y CONFECCIÓN DEL CONTROL DOCUMENTAL DE CADA TRABAJOR.

PRÁCTICA DOS: RETRIBUCIONES EN ESPECIE.- IMPACTO CONTABLE. IMPACTO FISCAL EN EMPRESA Y EN CONTRIBUYENTE. CONTROL DOCUMENTAL DE CADA TRABAJADOR. REVISION DE LA CONSULTA VINCULANTE 30 MAYO 2011. V1739/2011.

3.- RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (AUTÓNOMOS).-

3.1.-ELECCIÓN DE MÉTODOS DE ESTIMACION Y CÁLCULO DE RENDIMIENTOS:

*ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL.
*ESTIMACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA.
*ESTIMACIÓN OBJETIVA (MÓDULOS).

PRÁCTICA UNO : CALCULO DE UN RENDIMIENTOS EN E.D. Y OTRO EN E.O. (MODELO 100).

3.2.-PAGOS FRACCIONADOS DE EMPRESARIOS INDIVIDUALES:

*MODELO DE DECLARACIÓN 130.
*MODELO DE DECLARACIÓN 131.

PRÁCTICA DOS: CALCULO DE UN PAGO FRACCIONADO EN E.D. Y OTRO EN E.O. Y FORMULACIÓN DEL MODELO 130 Y DEL MODELO 131.

3.3-OBLIGACIONES FORMALES Y COMENTARIOS CLAVE EN RELACIÓN A LOS AUTONOMOS: LIBROS, ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN, DEDUCCIONES BONIFICACIONES Y PLANIFICACIÓN DE SU I.R.P.F.

4.-IMPUESTO DE SOCIEDADES.-

4.1.- OBTENCION DE LA BASE IMPONIBLE Y CONTABILIDAD DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES.

*OBTENCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE
*CONTABILIDAD DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES.
*CONTABILIDAD DE LAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS.
*CONTABILIDAD EN MICROEMPRESAS.
*CONTABILIDAD EN REDUCIDA DIMENSIÓN.
*IMPACTO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES EN LOS GRUPOS 8-9-13.
*FORMULACIÓN DEL MODELO 200: PROGRAMA DE AYUDA AEAT.
*EL I.SOC. EN LA FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

PRÁCTICA UNO: CONTABILIZAR UN IMPUESTO Y PREPARAR EL MODELO 200 DE UNA EMPRESA EN REDUCIDA DIMENSIÓN.

4.2.-PAGOS FRACCIONADOS A CUENTA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES: FORMUALCION DEL MODELO 202. PLANIFICACIÓN OPTIMA DEL PAGO.

PRÁCTICA DOS: CALCULO DE UN PAGO FRACCIONADO Y FORMULACIÓN DEL MODELO 202 EN UNA EMPRESA DE REDUCIDA DIMENSION.

5.-IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.-

5.1.-COMUNICACIÓNES PREVIAS AL INICIO DE ACTIVIDAD.
5.2.-REVISION DEL IVA DEVENGADO.
5.3.-REVISIÓN DEL REGIMEN DE DEDUCCIONES.
5.4.-ESTUDIO DE SECTORES DIFERENCIADOS Y REGLA DE PRORRATA.
5.5.-CONTABILIZACIÓN DE SECTORES Y PRORRATAS.
5.6.-FORMULACION Y PRESENTACIÓN DEL MODELO 303 Y DEL 390
5.7.-REGÍMENES ESPECIALES DE IVA. FORMULACIÓN DEL MODELO 310 Y DEL MODELO 311 DEL REGIMEN SIMPLIFICADO Y COORDINACIÓN CON EL I.R.P.F.
5.8.-OBLIGACIONDES DE FACTURACIÓN. FORMULACION DEL MODELO 340.

PRÁCTICA UNO: PLANIFICACIÓN FISCAL DE UNA EMPRESA CON SECTORES DIFERENCIADOS Y CONTABILIDAD EN PRORRATA.

6.-PRESENTACIONES TELEMÁTICAS.-

6.1.- CERTICIFICADO DE USUARIO.
6.2.- PRESENTACIONES TELEMÁTICAS: ADEUDO / NRC / NEGATIVAS.
6.3.- PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES FÍSICAS.

7.-CIERRE FISCAL .-

PRACTICA FINAL: PLANIFICACIÓN FISCAL DE UNA PYME SIGUIENDO LOS PASOS DESDE SU CONSTITUCIÓN HASTA SU TÉRMINO DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL EN RELACIÓN A LOS MODELOS QUE HAY QUE PRESENTAR.

Temario cubierto por el curso:

*INICIO DEL CURSO TODOS LOS MESES

www.contaniifformacion.com

El TEMARIO se envia junto con la solicitud de información

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