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Impuesto sobre el valor añadido IVA

Precio 500 € - Cursos de especialización, Presencial de 50 horas
 
Justificación/Descripción del curso:

Sedes de realización del curso: Madrid

Objetivo:

Facilita al alumno todos los conocimientos y herramientas para poder gestionar de forma eficaz todos los procesos relacionados con el IVA.

Dirigido a:

Personas interesadas en ampliar o desarrollar sus conocimientos acerca de las gestiones y procedimientos relacionados con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Requisitos de acceso al curso:

Preferentemente con nociones contables

Temario cubierto por el curso:

TEMA 1

HECHO IMPONIBLE

1. INTRODUCCIÓN
2. CONCEPTO Y NATURALEZA
3. FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DEL I.V.A.
4. ÁMBITO TERRITORIAL DEL IMPUESTO
5. HECHO IMPONIBLE
6. OPERACIONES NO SUJETAS
7. DEVENGO DEL IMPUESTO
8. SUJETO PASIVO
9. REPERCUSIÓN DEL IMPUESTO
10. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE

TEMA 2

EXENCIONES

1. INTRODUCCIÓN
2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXENCIONES
3. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS EXENCIONES
4. EXENCIONES EN LA ENTREGA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

TEMA 3

BASE IMPONIBLE Y TIPOS IMPOSITIVOS

1. DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE. REGLA GENERAL
2. REGLAS ESPECIALES
3. MODIFICACIÓN DE LA BASE
4. MÉTODOS PARA DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE
5. ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES
6. IMPORTACIONES
7. TIPOS IMPOSITIVOS
8. ESQUEMAS DE LIQUIDACIÓN

TEMA 4

DEDUCCIONES

1. CONCEPTO Y NATURALEZA DE LAS DEDUCCIONES
2. REQUISITOS PARA EJERCER EL DERECHO DE DEDUCCIÓN
3. CUOTAS DEDUCIBLES
4. CUOTAS NO DEDUCIBLES
5. REQUISITOS FORMALES DE LA DEDUCCIÓN
6. NACIMIENTO DEL DERECHO A LA DEDUCCIÓN
7. EJERCICIO Y PLAZO DEL DERECHO A DEDUCIR

TEMA 5

REGLA DE PRORRATA

1. CONCEPTO Y CLASES DE PRORRATAS
2. PRORRATA GENERAL
3. PRORRATA ESPECIAL
4. DEDUCCIONES EN ACTIVIDADES DIFERENCIADAS
5. DEDUCCIONES ANTERIORES AL COMIENZO DE LA ACTIVIDAD

TEMA 6

DEDUCCIONES POR BIENES DE INVERSIÓN

1. CONCEPTO DE BIENES DE INVESIÓN
2. REGLA GENERAL DE DEDUCCIÓN
3. REGLA DE PRORRATA APLICADA A LA DEDUCCIÓN POR BIENES DE INVERSIÓN
4. REGULARIZACIÓN DE LAS DEDUCCIONES
5. PROCEDIMIENTO PARA PRACTICAR LA REGULARIZACIÓN
6. HOJA DE REGISTRO DE DEDUCCIONES Y REGULARIZACIONES DE BIENES DE INVERSIÓN
7. TRANSMISIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DURANTE EL PERÍODO DE REGULARIZACIÓN
8. DEDUCCIONES POR BIENES DE INVERSIÓN ADQUIRIDOS ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD
9. RECTIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES

TEMA 7

IMPORTACIONES

1. CONCEPTO DE IMPORTACIÓN. HECHO IMPONIBLE
2. EXENCIONES A LA IMPORTACIÓN DE BIENES
3. DEVENGO DEL IMPUESTO
4. BASE IMPONIBLE
5. SUJETOS PASIVOS

TEMA 8

REGÍMENES ESPECIALES I

1. REGÍMENES ESPECIALES
2. RÉGIMEN ESPECIAL DEL RECARGO DE EQUIVALENCIA
3. RÉGIMEN ESPECIAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
4. RÉGIMEN ESPECIAL DE ORO DE INVERSIÓN
5. RÉGIMEN ESPECIAL DE COMERCIO ELECTRÓNICO

TEMA 9

REGÍMENES ESPECIALES II

1. RÉGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO
2. MECÁNICA OPERATIVA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
3. RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS BIENES USADOS, OBJETOS DE ARTE, ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE COLECCIÓN
4. RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
ANEXO CONSULTAS Y JURISPRUDENCIA

TEMA 10

GESTIÓN DEL IMPUESTO

1. DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.
2. OBLIGACIONES FORMALES
3. LIBROS REGISTROS
4. INFRACCIONES Y SANCIONES
5. DEVOLUCIONES

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