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CURSO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACION PRESENCIAL EN MADRID 2018

Precio 295 € - Cursos de especialización, Presencial de 54 horas - Titulación Emitida por el centro - Bolsa de empleo Propia del centro
 
Justificación/Descripción del curso:

Sedes de realización del curso: Madrid

CURSO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACION PRESENCIAL EN MADRID. 54 Horas, 295€

CONVOCATORIAS ABIERTAS:

SABADOS de 9.00 a 14.00 horas.

ENTRESEMANA TRES HORAS LOS LUNES MIERCOLES Y JUEVES Horario de mañanas o tardes. INICIAMOS 10 DE ENERO DE 2018.

*¿Qué profesores lo imparten? Auditores del ROAC y Asesores fiscales de despachos y asesorías de Madrid.

*¿A quién va dirigido? El curso de fiscalidad y tributación es un curso que capacita al alumno para empezar a trabajar en el departamento financiero de una empresa, en una asesoría o despacho. Está pensado para cualquiera, que partiendo de cero, quiera aprender en poco tiempo las tareas habituales que se suelen hacer en la vida real de la empresa.
¿Qúe requisitos son necesarios?: Se parte de cero

Requisitos de acceso al curso:

-OTROS CURSOS DE CONTANIIFFORMACION:

CURSO NOMINAS, SEGURIDAD SOCIAL Y CONTRATACION CON NOMINAPLUS.
INICIAMOS 10 DE ENERO DE 2018.
LUNES A JUEVES EN HORARIO DE MAÑANA O DE TARDE. 63 HORAS
PRECIO 295 EUROS. (ANTIGUOS ALUMNOS 265,50 EUROS).

CURSO DE CONTABILIDAD CON CONTAPLUS PRESENCIAL. 63 HORAS
INICIAMOS 10 DE ENERO DE 2018.
LUNES A JUEVES EN HORARIO DE MAÑANA O DE TARDE
PRECIO 295 EUROS. (ANTIGUOS ALUMNOS 265,50 EUROS).

CURSO DE CONTABILIDAD AVANZADA PRESENCIAL EN MADRID.45 HORAS
LUNES MIERCOLES Y JUEVES EN HORARIO DE MAÑANA O DE TARDE
PRECIO 295 EUROS. (ANTIGUOS ALUMNOS 265,50 EUROS).

CADA CURSO TAMBIEN SE IMPARTE EN HORARIO DE SABADOS.

RECUERDA: Para ser Antiguo Alumno es suficiente haber realizado un curso con nosotros.

Temario cubierto por el curso:

TEMARIO DEL CURSO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACION PRESENCIAL EN MADRID

INTRODUCCIÓN.-

BIBLIOGRAFIA.
CUESTIONES TRIBUTARIAS BÁSICAS.

1.-CONTROL FISCAL DE UN CONTRIBUYENTE.-

1.0.- OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE Y ASESORAMIENTO FISCAL.
1.1.-DECLARACION CENSAL 030.
1.2.-DECLARACIÓN CENSAL 036.
1.3.-DECLARACIÓN CENSAL 037.

2.-SISTEMA DE RETENCIONES: MODELOS -declaración 111- declaración 115- declaración 117- declaración 123- declaración124- declaración 126- declaración 128)

2.1.-RENDIMIENTOS DE TRABAJO Y RETENCIONES.
2.2.-RENDIMIENTOS DE CAPITAL Y RETENCIONES
2.3.-RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y RETENCIONES
2.4.-RENDIMIENTOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES Y RETENCIONES.

PRÁCTICA UNO: CALCULO DE RETENCIONES DINERARIAS CON PROGRAMA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y CONFECCIÓN DEL CONTROL DOCUMENTAL DE CADA TRABAJOR.

PRÁCTICA DOS: RETRIBUCIONES EN ESPECIE.- IMPACTO CONTABLE. IMPACTO FISCAL EN EMPRESA Y EN CONTRIBUYENTE. CONTROL DOCUMENTAL DE CADA TRABAJADOR. REVISION DE LA CONSULTA VINCULANTE 30 MAYO 2011. V1739/2011.

3.- RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (AUTÓNOMOS).-

3.1.-ELECCIÓN DE MÉTODOS DE ESTIMACION Y CÁLCULO DE RENDIMIENTOS:

*ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL.
*ESTIMACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA.
*ESTIMACIÓN OBJETIVA (MÓDULOS).

PRÁCTICA UNO : CALCULO DE UN RENDIMIENTOS EN E.D. Y OTRO EN E.O. (MODELO 100).

3.2.-PAGOS FRACCIONADOS DE EMPRESARIOS INDIVIDUALES:

*MODELO DE DECLARACIÓN 130.
*MODELO DE DECLARACIÓN 131.

PRÁCTICA DOS: CALCULO DE UN PAGO FRACCIONADO EN E.D. Y OTRO EN E.O. Y FORMULACIÓN DEL MODELO 130 Y DEL MODELO 131.

3.3-OBLIGACIONES FORMALES Y COMENTARIOS CLAVE EN RELACIÓN A LOS AUTONOMOS: LIBROS, ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN, DEDUCCIONES BONIFICACIONES Y PLANIFICACIÓN DE SU I.R.P.F.

4.-IMPUESTO DE SOCIEDADES.-

4.1.- OBTENCION DE LA BASE IMPONIBLE Y CONTABILIDAD DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES.

*OBTENCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE
*CONTABILIDAD DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES.
*CONTABILIDAD DE LAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS.
*CONTABILIDAD EN MICROEMPRESAS.
*CONTABILIDAD EN REDUCIDA DIMENSIÓN.
*IMPACTO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES EN LOS GRUPOS 8-9-13.
*FORMULACIÓN DEL MODELO 200: PROGRAMA DE AYUDA AEAT.
*EL I.SOC. EN LA FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

PRÁCTICA UNO: CONTABILIZAR UN IMPUESTO Y PREPARAR EL MODELO 200 DE UNA EMPRESA EN REDUCIDA DIMENSIÓN.

4.2.-PAGOS FRACCIONADOS A CUENTA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES: FORMUALCION DEL MODELO 202. PLANIFICACIÓN OPTIMA DEL PAGO.

PRÁCTICA DOS: CALCULO DE UN PAGO FRACCIONADO Y FORMULACIÓN DEL MODELO 202 EN UNA EMPRESA DE REDUCIDA DIMENSION.

5.-IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.-

5.1.-COMUNICACIÓNES PREVIAS AL INICIO DE ACTIVIDAD.
5.2.-REVISION DEL IVA DEVENGADO.
5.3.-REVISIÓN DEL REGIMEN DE DEDUCCIONES.
5.4.-ESTUDIO DE SECTORES DIFERENCIADOS Y REGLA DE PRORRATA.
5.5.-CONTABILIZACIÓN DE SECTORES Y PRORRATAS.
5.6.-FORMULACION Y PRESENTACIÓN DEL MODELO 303 Y DEL 390
5.7.-REGÍMENES ESPECIALES DE IVA. FORMULACIÓN DEL MODELO 310 Y DEL MODELO 311 DEL REGIMEN SIMPLIFICADO Y COORDINACIÓN CON EL I.R.P.F.
5.8.-OBLIGACIONDES DE FACTURACIÓN. FORMULACION DEL MODELO 340.

PRÁCTICA UNO: PLANIFICACIÓN FISCAL DE UNA EMPRESA CON SECTORES DIFERENCIADOS Y CONTABILIDAD EN PRORRATA.

6.-PRESENTACIONES TELEMÁTICAS.-

6.1.- CERTICIFICADO DE USUARIO.
6.2.- PRESENTACIONES TELEMÁTICAS: ADEUDO / NRC / NEGATIVAS.
6.3.- PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES FÍSICAS.

7.-CIERRE FISCAL 2017.-

PRACTICA FINAL: PLANIFICACIÓN FISCAL DE UNA PYME SIGUIENDO LOS PASOS DESDE SU CONSTITUCIÓN HASTA SU TÉRMINO DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL EN RELACIÓN A LOS MODELOS QUE HAY QUE PRESENTAR.

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